目录
第一部分2025年单位预算说明
第二部分2025年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
1、组织各类公益性求职招聘活动,开展高校毕业生等重点群体公益性人才交流活动,提供网络人才交流服务,为企事业单位提供人才引进等公共服务,参与提供职业指导、人力资源培训与测评等相关服务。
2、开展全省人力资源市场职业供求动态监测和短缺职业工种发布工作,定期编印《湖南省人力资源市场动态与分析报告》。
3、为企事业单位、流动人员提供人事档案管理和人事代理服务,组织实施流动人员人事档案信息化建设。
4、受委托承担流动人员部分系列(专业)中初级职称认定、中高级职称申报和评审工作。
5、开展流动人才党员管理服务工作。
6、参与拟订人力资源服务地方标准并具体组织实施。
7、承担厅及有关部门委托的其他公共服务。
8、承办厅党组交办的其他工作。
(二)机构设置。
根据职能职责及工作实际,中心内设综合管理部、财务部、党群工作部、人事档案管理部、人才交流部等5个部门。
二、预算单位构成
湖南省人力资源服务中心无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1671.33万元,其中,一般公共预算拨款1283.54万元,上年结转结余387.79万元。收入较去年减少185.89万元,主要是上年结转结余减少。
(二)支出预算:2025年本单位支出预算1671.33万元,其中,社会保障和就业支出1671.33万元。支出较去年减少185.89万元,主要是省级零工市场建设支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本单位一般公共预算拨款支出预算1671.33万元,其中,社会保障和就业支出1671.33万元,占100%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数425.54万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费等公用经费。
(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算1245.79万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他事业发展资金944.67万元,主要用于提供流动人员人事档案基本公共服务等方面;省级专项资金175.09万元,主要用于开展公共就业系列服务活动等方面;运行维护经费126.03万元,主要用于大院运维等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2025年本单位运行经费59.06万元,比上年预算减少7万元,下降10.6%,主要是办公费、公务用车运行维护费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本单位“三公”经费预算数为7.8万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费5.8万元(其中,公务用车运行费5.8万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少2.2万元,主要是公务用车运行费预算减少。
(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算10.52万元,拟召开全省人力资源服务工作市州主任座谈会议,人数45人,内容为贯彻落实全省人力资源和社会保障工作会议精神,认真分析当前形势,研究部署下阶段工作;拟召开工程系列中级职称评审会议,人数65人,内容为完成工程系列中级职称材料评审认定工作。培训费预算34.54万元,拟开展2025年全省流动人员人事档案管理业务培训班,人数为240人,内容为流动人员人事档案管理服务政策解读。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为1671.33万元,其中,基本支出425.54万元,项目支出1245.79万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2025年单位预算表